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J9 Enterprise Audit & Assurance
J9目录
发起J9评估
严谨的J9工作现场与财务数据复核底稿
2026 年度企业财报复核窗口开启 · 专家团队穿透式排查

以严密执业底稿与穿透复核,打造具备公信力的J9报告

面向各类规模实体的标准法定财务报表清查、内部控制评价及涉税合规专项核查。我们以实事求是的独立立场,拆解复杂资金链路与跨期往来,压实资产真实价值,阻断潜在舞弊与合规断崖风险,出具受金融机构与监管部门认可的高质效审计文书。

100% 留底 全链路审计工作底稿
三级复核制 项目经理/合伙人严格签章
3-5 响应日 常规财报专项出具时效

J9立项与排查重点

STANDARDIZED WORKFLOW SPECIFICATION

CAS/ISA 严格遵循
01

资产负债表多维交叉函证

银行账户流水对账、应收账款全样本抽函与大宗存货实地盘点复核。

02

损益科目真实性切断测试

资产负债表日前后关键收入与成本凭证抽查,防范提前或滞后确认收入。

03

涉税科目与关联交易穿透

印花税、企业所得税税前扣除凭证合规排查,关联往来定价公允性审查。

资深注册会计师三审把关 执业编号独立存档
Regulatory Updates & Audit Intelligence

J9监管动态与实务焦点关注

实时追踪国家财政部、税务总局以及行业主管部门的最新审计监管规程,为企业经营管理层与财务部门提供前瞻性的合规指引与风险防范预警。

合规通告 更新周期:当前执业季度 • 穿透复核

新收入准则下企业跨期销售与完工百分比法审计核查重点释疑

在现行企业会计准则框架下,J9团队针对跨期合同履行义务的识别尤为严苛。审计师将通过对工程进度单、业主签字确认单与外部流水进行三单匹配,严格防范因人为调整确认节点而引发的损益不实现象,确保报表符合税务稽核与审计公开标准。

出具层级:财务报表审计工作底稿规范 调阅对应核查要点 →
税务核查 更新周期:动态巡检 • 研发专项

高新技术企业认定专项审计:研发费用归集与辅助账编制规范

高新资质复审及日常税务抽检中,研发人员工时记录、试制用原材料领退料单、设备折旧工时分摊等是专项审计的核查核心。专业审计能够挤干非研发费用的混淆归集,确保加计扣除比例与专项报告的证据链闭合,降低税务稽查滞纳金风险。

出具层级:涉税及专项立项报告要求 调阅对应核查要点 →
内控体系 更新周期:常态化管控 • 资金安全

企业大额资金授权审批与银行网银印鉴隔离管理的审计穿透检查

内部控制审计实践表明,资金舞弊多发于“一人多岗”及网银 U 盾未能严格分离的情形。J9通过穿透复查历史支付日志、大额对外借款合同及董事会审批纪要,评估资金活动控制弱点并提出针对性管理建议书。

出具层级:内控自我评价与缺陷清查 调阅对应核查要点 →
Standard I
执业准则 CAS 全程覆盖
严格依照中国注册会计师审计准则作业
Standard II
独立客观核查立场
杜绝利益关联冲突,维护公信力底线
Standard III
穿透式证据链留痕
业务单据、外部流水与账套三维互验
Standard IV
终生保密与电子防伪
全套底稿加密归档,防篡改真伪溯源
注册会计师执行J9现场取证与凭证抽核工作
现场核查机制:银行全样本抽函与实物资产定期盘点留痕
Assurance Scope & Reliability

多维交叉验证,还原企业真实财务状况与经营轨迹

J9不仅是满足法规申报的法定程序,更是企业夯实内控防线、提升资产利用效率的重要抓手。我们的专业审计师团队依托规范的审阅流程与现代审计抽样技术,对企业整体财务报表或指定专项科目进行独立查证。

法定财务报表清查

对资产、负债、所有者权益及利润表执行科目逐项梳理,对异常往来款项出具管理建议书。

资产账实穿透清点

存货监盘、在建工程进度评估、固定资产台账复核,彻底挤出报表中积存的虚高水分。

涉税健康度拉网核验

增值税进销项逻辑比对、所得税调增调减项排查,提前化解潜在税务行政滞纳金隐患。

内部控制漏洞排查

资金授权审批权责、采销合同闭环管理及仓储出入库流程穿行测试,压实权责界限。

Audit Excellence Matrix

为什么选择我们出具权威J9报告

以严谨的会计职业道德为基石,结合数字化辅助审计系统与三级质量控制体系,确保每份报告均经得起各级监管部门与金融机构的严格检验。

01

三级严格质量复核控制

现场项目负责人一审初核、质量控制部门二审技术合规测试、合伙人三审终审把关,全方位保障审计结论客观公正。

02

穿透式大额资金链路核查

不流于形式化报表对账,结合企业银行对账单、大额支付凭据与供应链合同穿行抽验,精准还原隐匿关联交易。

03

广泛的外部公信力与互认度

报告广泛适用于各大商业银行信贷授信审查、国有资产管理部门报送、招投标资格审查及政府专项资金验收。

04

高新技术与专项认定专精

深谙高新专项、科技研发补贴及双软评估的审计核查规范,精准指导企业研发费用辅助明细账的梳理合规化。

05

全流程商业与财务机密防护

现场核查人员签署具法律效力的终生保密协议,底稿流转采用独立加密信道,杜绝核心经营数据外泄风险。

06

增值式内控管理缺陷改进书

除标准法定审计意见外,针对实地核查中显现的票据管理、单据流转及存货呆滞问题,提供建设性内控整改方案。

Service Categories & Scenarios

核心J9品类与交付规格说明

针对企业不同经营发展阶段的监管诉求,量身匹配标准化、高质量的审计核查程序,明确交付周期与核心查验清单。

年度法定合规 标准周期: 3-5 个工作日

年度财务报表J9

针对企业会计年度结束后的资产负债表、利润表、现金流量表及报表附注展开全维度审验,出具带注册会计师签章的法定审计报告。

核查范围清查
✓ 往来款项全样本抽查与外部回函
✓ 固定资产折旧与无形资产摊销复算
✓ 期末存货监盘与跌价准备测试
✓ 收入确认截止性与成本结转匹配
交付成果:正式企业财务审计报告正本 + 副本 + 管理建议书
发起年度审计排期
监管审查高频需求
专项资质核验 标准周期: 4-7 个工作日

高新/研发及专项J9

面向高新技术企业认定、政府产业专项资金申请与验收、研发费用税前加计扣除的专属核查,压实各项凭证与台账合规性。

核查范围清查
✓ 研发人员工资及五险一金明细穿透
✓ 研发耗用材料领料单与工单溯源
✓ 委托外部研发合同及涉税凭据查证
✓ 专项资金专户存储与专款专用闭环
交付成果:专项合规J9报告 + 研发明细表复核盖章页
申请专项审计评估
资本运作与离任 标准周期: 7-15 个工作日

投资并购尽调与任期经济责任审计

面向股权收购、资产重组及高管任职终结场景,深度穿透标的资产历史账目、未决诉讼担保及潜在账外负债。

核查范围清查
✓ 隐匿对外借款、对外担保及诉讼排查
✓ 核心客户与供应商依赖度及关联度
✓ 历史纳税申报与潜在补税风险测算
✓ 任期内重大财务收支合规与清退确认
交付成果:穿透式财务尽调报告 + 潜在风险量化评估清册
预约尽调专家对接
Penetrative Verification Framework

穿透表象与流水层叠:我们的四维J9底稿复核标准

现代审计绝非仅限于账簿账表的机械抄录。针对虚构应收、空转贸易与体外循环等高发风险,我们建立了一套兼具实务经验与深度数据分析的穿透技术规程,通过四大核查支点彻底厘清底细。

1. 账务流、凭证流与资金流“三流同向”对碰

核对收付款人名称与合同主体是否一致,彻底揭示第三方代收代付带来的债务纠纷与涉税定性风险。

2. 外部第三方直接独立函证体系

审计人员亲自发函、现场跟函并控制回函过程,杜绝企业内部人员中途截留函件,保证询证结果真实。

3. 实物资产在途与在库实景监盘

跨区域多点协同执行仓库突击抽盘,排查虚假盘存、残损霉变及长期积压未提跌价的虚假资产。

4. 关联方关系及未披露承诺穿透梳理

结合工商股权追溯与重大资金往来穿透,筛查实质重于形式的关联交易定价公允度。

现场穿透核查作业日志 底稿归档中
CASE-01: 跨期工程款项穿透审计
核查范围:某装备制造企业 2,800 万在建工程款入账凭据
审计发现:设备已于 11 月正式投产,但企业未做暂估转固,少提折旧 180 万元;经审计核验后予以调整。
CASE-02: 关联方资金占用专项核查
核查范围:其他应收款期末余额 1,450 万元抽查
审计发现:穿透底层银行流水发现,资金流向实控人关联贸易公司且无利息约定;如实列示于审计附注披露项。
CASE-03: 高新技术企业加计扣除核实
核查范围:研发费用辅助账 860 万元研发材料消耗
审计发现:剔除生产车间常规损耗 120 万元,确保专项审计报告经受住主管税务局专项抽检。
3,200+
累计出具J9报告
涵盖制造业、信息技术、物流等产业
100%
审计报告真实性查验率
支持注协防伪编码及电子签章查验
15年+
资深审计团队执业平均年限
注册会计师深度全程主审跟进
0起
保密泄露与执业责任事故
双层物理与数字隔离防密防护
Industry Case Studies

各行业J9实战路径与风险化解

不同行业具备鲜明的核算特点与风险暴露环节。审计师立足产业实际,针对性制定排查方案,助力企业扫除合规盲区。

工业制造企业生产车间资产与产成品存货盘点现场
实体制造型企业

成本分摊与存货周转减值核查

现场复核工时台账、材料耗用标准定额,穿透产成品跌价准备计提充分性,排查长期滞销配件积压,助推企业剥离不良虚高资产。

介入周期: 每年末或融资前 方案咨询 →
科技创新与软件开发企业无形资产及研发费用专项审计
科技与软件企业

无形资产资本化与研发工时审验

重点验证技术可行性阶段与开发支出资本化节点的界定,穿透外包研发真实交付物,确保高新专项审计与加计扣除精准落地。

介入周期: 认定前 6 个月启动 方案咨询 →
跨国商贸与供应链物流企业跨境流水与汇兑损益审计核对
商贸与跨境供应链

海外在途物资与外币结算汇兑测试

匹配国际海运提单、报关单与银行结售汇单证,严密核验在途存货所有权权属转移时点,规避跨期收入确认错配。

介入周期: 季度结算及年度清算 方案咨询 →
内部参考资料 2026 版
现代J9与内部控制实操要义白皮书
从账实清查到涉税穿透式自检指引
审计工作底稿模板 PDF
专业文献开放申领 · 财务及管理人员自检手册

《J9与财务内控自查实操指南》免费索取

汇集资深注册会计师团队多年一线实务底稿编制规程,全面梳理年度报表审前准备清单、高新技术专项扣除禁区,以及银行授信重点关注的 12 项财务预警指标。

第 1 章 审计进场前材料准备与底稿归集总表(含模版)
第 2 章 存货跌价与固定资产跨期折旧测算逻辑对照表
第 3 章 大额往来款及关联交易公允定价核查穿透问卷
第 4 章 高企认定专项审计常见 24 项纳税调增风险点排查
已为 1,200+ 家企业财务总监及管理层提供自检支持
Independent Verification Feedback

来自企业财务与决策主体的专业评价

以严谨态度面对每一次底稿复核,赢得了实体企业核心管理者及金融授信机构的长期信赖。

“

在申请商业银行两千万元综合授信前,该团队执行了全面的年度J9。不仅对我们庞杂的库存备料进行了细致的抽样盘点,而且指出了历史往来账目中未及时冲销的坏账准备,出具的审计意见在银行信贷审批中顺利通过。

陈先生
某机械智能制造企业 · 财务总监
年度报表审计
“

高新技术企业认定专项审计程序非常严格。审计师现场核对了我们 3 个研发项目的辅助账、研发人员五险一金明细表及工时分摊单,确保没有挤入非研发开支。报告证据链完整扎实,后续科技与税务部门抽查完全免检通过。

林女士
生物医药研发企业 · 董事会秘书
高新专项审计
“

在推进控股子公司股权回购尽调审计中,核查人员以穿透式手法抽检了过去三年的主要银行流水和销售提货单,协助我们发现了两处潜在的表外负债与待决担保隐患,有力维护了投资方的合法权益。

宋先生
产业投资控股集团 · 风控合规部总经理
并购尽职调查
Frequently Asked Questions

J9常见问题与业务咨询解答

针对企业各阶段初次开展审计时关注的时效节点、资料保密措施与复核流程进行明确解答。

对于一般工商业中小微企业,资料准备齐全且往来询证顺利的前提下,现场审计抽凭与监盘通常需要 1 至 2 个工作日,底稿复核、内部三级质量控制及出具正式防伪编码报告一般需要 3 至 5 个工作日;若涉及异地分支机构存货监盘或多级合并报表编制,周期将视资产规模相应顺延。
所有出具的正式审计报告均由具备执业资格的注册会计师双人签署,并由具备资质的会计师事务所盖章。报告首页附带财政部注册会计师行业统一监管平台及注册会计师协会生成的唯一防伪二维码与报告防伪编码,可通过官方系统直接扫码查验底稿归档状态与报告真实性。
我们在审计进场前与客户签署具有法律效力的保密协议(NDA)。现场核查人员严格遵循中国注册会计师职业道德规范,工作底稿存储于物理隔离并加密的内网云端服务器,严格禁止任何审计成员在未经授权下将企业财务、合同与人员信息泄露或用于法定业务以外之目的。
审计师在完成抽样测试和外部函证后,会对发现的重大差异项向企业管理层与财务部门出具《审计沟通函》及账项调整建议分录。企业在经核实并同意调整账务后,双方重新确认审定报表;如企业对调整意见存在异议且影响重大,审计人员将依据企业会计准则客观评估其对审计意见类型的影响并在附注中恰当披露。
常规报表审计关注整体资产真实性与期间经营损益;而高新技术企业认定专项审计聚焦于研发费用归集范围和高新技术产品(服务)收入占比。专项审计要求企业提供研发项目立项决议、研发人员考勤工时记录、研发材料领料出库明细、试制样机折旧分摊凭据以及委托研发合同,核验颗粒度要求更加精细严格。
密
终生保密协议约束
底稿加密流转,严守商业机密
复
三级质量控制复核
合伙人终审,确保程序规范
险
全额执业责任保险
合法合规执业,筑牢防范屏障
码
防伪备案官方可验
一报告一码,杜绝假冒伪劣
Fast Engagement

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● 专属注册会计师 1 对 1 前置对接
● 提供审前资产与往来款自查模板
● 出具符合官方备案标准的正规报告
咨询服务专线:400-826-9188
工作时间:工作日 08:30 - 18:00
严格保密承诺:除出具审计计划联系外,绝不泄露企业任何信息